Dynasty informationsservice
Åbo Svenska Församling RSS Sök

RSS-länk

Mötesärenden:
https://tukasrky10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://tukasrky10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Gemensamma kyrkofullmäktige
Protokoll 11.12.2024/Paragraf 56


 

 

Budgeten för år 2025

 

 

Gemensamma kyrkorådet 19.09.2024 § 131

 

Föredragning Kyrkliga samfällighetens budgetförslag

 Räkenskapsperiodens resultat för kyrkliga samfällighetens budget Ã¥r 2025 har ett underskott pÃ¥ 1,2 miljoner euro.

 

 I budgeten har verksamhetsintäkterna uppskattats till 10,2 miljoner euro, med hänsyn till budgeten för innevarande Ã¥rär ökningen 4,4%  och med hänsyn till bokslutets utfall Ã¥r 2023 är nedgÃ¥ngen 0,7%. Verksamhetsutgifterna har uppskattats till  43,8 miljoner euro, där det i jämförelse med budgeten för innevarande Ã¥r är en ökning med 4,5 % och i jämförelse med utfallet Ã¥r 2023 är ökningen 9,6 %.

 

 Personalkostnaderna har uppskattats till 25,1 miljoner euro, personalkostnadena är 57% tav budgetens verksamhetskostnader. Ökningen av personalkostnaderna med hänsyn till budgeten Ã¥r 2024 är 801t euro (+3,3 %) och ökningen jämfört med utfallet för personalkostnaderna Ã¥r 2023 är 2,5 miljoner euro (+10,9 %). De allmänna löneavgörandena är den centrala orsaken till de äkade personalkostnaderna.

 

 De andra kostnaderna än personalkostnaderna är i budgeten 18,7 miljoner euro. (BF 2024 +6 %, Tot 2023 +8 %).  Driftsekonomins verksamhetstäckning är -33,6 miljoner euro och försämras med 1,4 miljoner euro eller 4,5 procent (BF 2025 vs BUDGET 2024).  Med hänsyn till utfallet för verksamhetstäckningen Ã¥r 2023 är försämringen 3,9 miljoner (13 %).

 

 Verksamhetens täckningsbidrag och deras förändringar i beloppen euro för de enskilda huvudtitlarna nedan (externa poster):

 

 Kuva, joka sisältää kohteen kuvakaappaus, viiva, neliö

Kuvaus luotu automaattisesti 

 I jämförelse med budgeten innevarande Ã¥r är det en ökning inom den allmänna förvaltningen (PL 1) pÃ¥ 42t euro (3,9 %). Personalkostnaderna stiger med 87t euro (7,7 %) och ökningen inom de andra kostnaderna är 157t euro (7,6 %). Inom den allmänna förvaltningen finns it-omrÃ¥dets och kyrkliga samföällighetens kostnader för it-tjänsterna, där det är en ökning med cirka 7 och 9 procent. Inom den allmänna förvaltningen har det som en ny sak reserverats med ett anslag pÃ¥ 30t euro för interna bidrag  och med 9t euroför mÃ¥nga enheters gemensamma smÃ¥ handelsfakturor, sÃ¥ att de inte längre skulle behöva cirkulera via mÃ¥nga attesterande i systemet.

 

 Personalkostnaderna för församlingsverksamheten (PL 2) stiger med  361t euro (4 %) och de andra kostnaderna sjunker med 9t euro (0,5 %). Verksanmhetsintäkter har budgeterats i församlingarnas budget, med, 257t euro, vilket är 73t euro mera än i budgeten för Ã¥r 2024 .

 

 Inom de gemensamma försmalingsuppgifterna (PL 3) har verksamhetsintäkterna uppskattats till 768t euro, vilket är ungefär i samma mÃ¥n som i budgeten för Ã¥r 2023.  Personalkostnaderna stiger med 250t euro (4,5 %) och ökningen för andra utgifter är 120t euro (3,9 %).

 

 Begravningsväsendets (PL 4) verksamhetsintäkter ökar med 57t euro (3,9 %). Personalkostnaderna är pÃ¥ samma nivÃ¥ som i budgeten för Ã¥r2024. Inom de andra kostnaderna är det en ökning pÃ¥ 75t euro (5,3%).

 

 Inom fastighetsväsendet (PL 5) är ökningen för verksamhetsintäkterna 261t euro (4,2 %). Inom personalkostnaderna är det en ökning pÃ¥ 105t euro (2,1 %) och inom övriga kostnader är ökningen 725t euro (7,6 %).

 

 För Ã¥r 2025 har fullmäktige fastställt kyrkoskattesatsen till 1,20 procent. Kyrkliga samfällighetens influtna kyrkoskatter var 36,1 miljoner euro Ã¥r 2023 och för Ã¥r 2024 budgeterades det 32 miljoner euro. För Ã¥r 2025 uppskattas det kyrkoskatteintäkter pÃ¥ 36,1 miljoner euro.

 

 Statens finansiering uppskattas jämfört med innevarande Ã¥r till 700t euro mindre än statsandelen Ã¥r 2024, med cirka 4 miljoner euro. Orsaken till det är ändringen av grunderna för fördelningen av den statliga finansieringen, vilken fastställs pÃ¥ kyrkomötet i november. Det finns tvÃ¥ alternativför den nya fördelnngsgrunden, och i bÃ¥da alternativen kommer Ã…bo och S:t Karins  kyrkliga samfällighet att förlora  i utdelningsandel. PÃ¥ beloppet av statsfinansiering som hela kyrkan fÃ¥r riktas ockÃ¥ minskningstryck, dess inverkan strävar man ännu under hösten att fÃ¥ med i den slutliga budgeten. Beskattningskostnaderna uppskattas till 580t euro och centralfondsavgifterna uppskattas till 3,8 miljoner euro. De realiserade nettointäkterna i bokföringen av värdepapappersplaceringarna uppskattas i budgeten till 1,1 miljoner euro och lÃ¥nens räntekostnader till 0,6 miljoner euro.

 

 Ã…rstäckningen är 2,6 miljoner euro och räkenskapsperiodens avskrivningar har uppskattats till 3,8 miljoner  euro. Ã…rstäckningen räcker inte till för att täcka avskrivningarna pch räkenskapsperiodens resultat utgör i budgeten ett underskottt pÃ¥ 1,2 miljoner euro.

 

 Kyrkliga samfällighetens och gravskötselfondens investeringsförslag i budgeten 2025

 Sammanlagt är kyrkliga samfällighetens förslag till investeringsplan  för Ã¥ren 2025–2027  50,7 miljoner euro och dÃ¥ till detta fogas gravskötselfondens investeringar pÃ¥ 2,3 miljoner euro, är planen totalt 53 miljoner euro:

  

  kyrkliga samfälligheten kyrkliga samfälligheten+gsf

 2025  17 390 000 euro 19 470 000 euro

 2026 18 095 000 euro 18 330 000 euro

 2027 15 210 000 euro 15 210 000 euro

 

 Slutsumman för begravningsväsendets investeringsförslag för Ã¥r 2025 är 1,7 miljoner euro och under budget- och planeringsperioden  2025–2027 är de totalt 6,8 miljooner euro.

 

 De största investeringarna för begravningsväsendet Ã¥ren 2025–2027 är den grundliga saneringen av Helga Korsets kapell pÃ¥ 2,1 miljoner euro, utvidgningen av S:t Marie begravningsplats 860t euro, Ã…bo begravningsplats askgravs- och urnelund 400t euro.

 

 Fastighetsväsendets investeringsförslag för Ã¥r 2025 är 15,6 miljoner euro och under budget- och planeringsperioden 2025–2027 är investeringsförslaget totalt 43,6 miljoner euro.

 

 För Ã¥r 2025 föreslÃ¥s stora grundliga saneringar och nybyggen med  12,2 miljoner euro och smÃ¥ grundliga saneringar  med 3,4 miljoner euro.

 

 De största investeringarna Ã¥r 2025 är Domkyrkans grundliga sanering pÃ¥ 2 miljoner euro, Hirvensalo församlingscentrum 2,5 miljoner euro, Pikis nya församlingsgÃ¥rd pÃ¥ 3,5 miljoner euro, innergÃ¥rdens lock pÃ¥ Nya  Aninkaistenkatu och andelen som berör garagena 1,7 miljon euro och planeringen av lägeromrÃ¥dena 2 miljoner euro.

 

 För den grundliga saneringen av Domkyrkan har i statsbudgeten Ã¥r 2023 noterats i iundervisnngs- och kulturministeriets förvaltningssektor?? en bidragsnoterings pÃ¥ 4 miljoner euro. För projektets och bidragets allokering existerar det en uppskattning för de olika Ã¥ren . Vilken preciseras, dÃ¥ projektets godkända planer blir färdiga. FrÃ¥n Kykostyrelsen har för den grunsdliga saneringen av Domkyrkan ansökts ett bidrag pÃ¥ 4 miljoner euro.

 

 De största bland de smÃ¥ reparationerna Ã¥r 2025 är S:t Marie kyrkas interiörreparationer pÃ¥ 900t euro, Henrikskyrkans yttre reparationer och en reparation av belysningen 360t euro, de grundliga sabneringarna av Kunstenniemis inkvarteringsbyggnader 450t och förnyandet av S:t Katarina kyrkas jluftkonditioneringsmaskin och byggande av ett maskinrum 350t euro.

 

 För ekonomi- och utvecklingstjänsterna har reserverats en reservering pÃ¥ 100t euro för nödvändiga plötsliuga anskaffningar till följd av att nÃ¥got gÃ¥tt sönder o.d.

 

 Kyrkliga samfälligheten har lÃ¥n i början av Ã¥r 2024  8,9 miljoner euro. I slutet av Ã¥r 2024 är prognosen för lÃ¥nebeloppet 14,5 miljoner euro och av detta lÃ¥n är 2,5 miljoner euro fav finansinstitut. FinansinstitutslÃ¥net är för Hansängens bostadshus och gravskötsellÃ¥n är ett lÃ¥n pÃ¥ marknadsvillkor för allaktivitetshuset Riimi samt för Hirvensalo församlingscentrum 12 miljoner euro.

 

 Nedan framläggs de amorteringar av kyrkliga samfällighetens lÃ¥n, vilka sker varje Ã¥r, deras räntor och de  nya lÃ¥n som ska lyftas Ã¥ren 2025–2027 vilka förutsätter investeringsförslag, där en finansieringsplan har gjorts upp. Siffrorna mot slutet av perioden Ã¥terger inte ett sannolikt utfall, eftersom investeringarnas antal de kommande Ã¥ren är stort och det kommer att i tilltagande mängd att behövas upplÃ¥ning eller sedan att klart utöka den egna finan sieringen, vilket minskar medel som tillsvidare finns i kapitalförvaltningen.

 

 Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, viiva, Fontti

Kuvaus luotu automaattisesti

 

 Gravskötselfondens budgetförslag

 Gravskötselfondens verksamhetsintäkter är 2,9 miljoner euro, ökningen inom intäkterna är 610t euro (+26,9 %). Ökningen beror pÃ¥ att den grundliga saneringen av Jahnsbostadshusen blir färdig. Verksamhetskostnaderna är 4,6 miljoner euro. Personalkostnadernas andel är 2,7 miljoner euro, 58%. Verksamhetens täckningsbidrag stannar pÃ¥ minus med 1,7 miljoner euro.

 

 För placeringsverksamhetens avkastningar uppskattas i budgeten för Ã¥r 2025  7 miljoner euro i intäkter och för kostnaderna uppskattas 3 miljoner euro. Nettointäkterna inom placeringsverksamheten uppskattas till 4 miljoner euro. Avkastningen av de placeringar som befinner sig inom gravskötselfondens kapitalförvaltning  minskas av i framtiden av de lÃ¥n som frÃ¥n och med Ã¥r 2022 har beviljats kyrkliga samfälligheten, för vilka frÃ¥n placeringarna har hemtagits medel samt fiansieringen av Jahnbostadshusen  frÃ¥n gravskötselfondens medel samt av de planerade utlÃ¥ningarna kyrkliga samfällighetens byggnadsinvesteringar.

 

 I ränteintäkter av de lÃ¥n som beviljats kyrkliga samfälligheten har för Ã¥r 2025 uppskattats 550t euro.

 

 Finansieringsintäkterna är sammanlagt i budgeten 3 miljoner euro och Ã¥rstäckningen är 1,3 miljoner euro positiv. Avskrivningarna har uppskattats till 312t euro och räkenskapsperiodens resultat blir positivt 993t euro. För frivilliga fonderingar reserveras med 400t euro och räkenskapsperiodens överskott blir 601t euro.

 

Förslag Gemensamma kyrkorÃ¥det beslutar godkänna Ã…bo och S:t Karins kyrkliga samfällighets och dess gravskötselfonds budgetförslag för Ã¥r 2025. För kyrkliga samfällighetens budgets och investeringsplans del inbegärs församlingsrÃ¥debs utlÃ¥tanden, vilka returneras till förvaltnings- och ekonomidirektören, ekonomichefen och registratorskontoret senast före fredagen 11.10.2024 kl. 15.00 och vilka behandlas vid kyrkorÃ¥dets sammanträde 7.11.2024, dÃ¥ budgeten behandlas för andra gÃ¥ngen.

 

Beslut Enligt förslag.

 

 

Gemensamma kyrkorådet 07.11.2024 § 173

 

Föredragande Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Laakso

 

Föredragning Budgetförslaget för Ã¥r 2025 behandlades första gÃ¥ngen i kyrkorÃ¥det 19.9.2024, dÃ¥ det sändes till församlingarna för utlÃ¥tanden. Till utlÃ¥tandena har i föregÃ¥ende punkt lämnats bemötanden.

 

 Efter den första behandlingen har i budgeten gjorts följande ändringar:

  

 1 Allmänna motiveringar och 2 Driftsekonomidelen: (s. 1–17) texter, siffror, tablÃ¥er och diagram uppdaterade.

 

 Verksamhetstäckningarnas sammandrag (s. 19–20) har uppdaterats och tillfogats därförinnan sida 18, samt i korthet. LikasÃ¥ har i början av varje huvudtítel tillfogats en sida som kort beskriver huvudtiteln. Verksamhetens tä ckningsbidrag och deras förändringar i beloppet euro 2025-2024 för de enskilda huvudtitlarna är nu:

 

 

 

 KyrkorÃ¥det, direktionerna och kommittéerna: tillfogats 510t euro i momentet bidrag till gemensamma kyrkorÃ¥det.

 

 Paattisten seurakunta (Patis församling): tillfogats 50 % församlingsprästens personalkostnader.

 Piikkiön seurakunta (Pikis församling):  personalkostnaderna justerade

 

 Huvudtitel 6, finansieringsdelen (s. 107–116): alla sidor är uppdaterade. Kyrkoskatteintäkterna har granskats 1,9 miljoner euro (frÃ¥n 36 100 000 euro till 37 970 000 euro) och statens finansiering har kontriollerats -370t euro (frÃ¥n 3 970 000 till 3 600 000 euro). LÃ¥nens räntekostnader har justerats uppÃ¥t och den effekten är pÃ¥ finansieringsintäkterna och -kostnaderna för Ã¥ret -161t euro.

 

 Effekten av alla ändringarna pÃ¥ budgeten i jämförelse med det budgetförslag som var uppe till behandling 19.9.2024 är: verksamhetsintäkterna kvarstÃ¥r oförändrade (10,2 miljoner euro), tverksamhetskostnaderna stiger  frÃ¥n 43,8 miljoner euro till  44,3 miljoner euro (0,5 miljoner euro) och verksamhetens täckningsbidrag försämras i samma mÃ¥n (frÃ¥n 33,6 miljoner euro till 34,1 miljoner euro). Efter justeringen av kyrkoskatteintäkterna, lÃ¥neräntorna och statsfinansieringen förbättras Ã¥rstäckningen och räkenskapsperiodens resultat, bäggedera  med 848t euro. Räkenskaposperiodens resultat är efter ändringarna -391 830 euro (tidigare -1 207 814 euro).

 

 I Ekonomiplansdelen 2024–2026 har tillfogats i budgeten pÃ¥ sidorna 117–124.

 

 I investeringsdelen har slutsumman för begravningsväsendets investeringar korrigerats (+70t euroa).

 

 I gravskötselfondens budget har utlÃ¥ningarnas ränteintäkter kontrollerats och tillfogats användningen av Jahns 2,1 miljoner euro som influtit för reparationskostnader. Reparationerna inverkar pÃ¥ gravskötselfondens budget positivt och gravskötselfondens överskott i budgeten ökar frÃ¥n 0,6 miljoner euro till 3 miljoner euro.

 

 DÃ¥ budgeten godkänns förstärker församlingsekonomin som en del av budgeten även som en grund för prestationstillägget även det lönebelopp för grundlönerna, i vilket somen faktor med inverkan pÃ¥ Ã¥rslönesumman blit beraktad för anställningsförhÃ¥llandena varaktighet och graden av huvudsyssla under Ã¥ret.

 

 Prestationstillägg utbetalades för första gÃ¥ngen Ã¥r 2020. Utbetalningen av posten grundar sig pÃ¥ bedömning av arbetstagarnas arbetsprestation. För prestationstillägg ska Ã¥rligen användas minst 1,1 % av totalbeloppet för grundlönen för den personal som omfattas av det allmänna lönesystemet. I lönesumman beaktas alla löner som budgeteras för det allmänna lönesystemets grundlöner för budgetÃ¥ret. I lönesimman finns med, föutom de som befinner sig i ettordinarie anställningsförhÃ¥llande tills vidare, även personalen pÃ¥ viss tid, som anställs inom det allmänna lönesystemet.

 

 Hos Ã…bo och S:t Karins kyrkliga samfällighet är lönesumman för det aktuella lönesystemet 17 305 769 euro. Summan för det prestationstillägg som grundar sig pÃ¥ arbetsprestationen är pÃ¥ grundval av lönesumman för grundlönerna 190 363 euro.

 

Förslag  Gemensamma kyrkorÃ¥det beslutar framlägga för gemensamma kyrkofullmäktige att

1. lönesumman grunden för det prestationstillägg som ska fastställas ska vara 17 305 769 euro.

2. gemensamma kyrkofullmäktige godkänner budgen för år 2025.

 

Beslut Enligt förslag.

 

 

92/02.00.01.00/2024

 

Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2024 § 56  

  

Förslag Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar

1. att grunden för det prestationstillägg som ska fastställas är 17 305 769 euro.

2. godkänna budgeten för år 2025.

 

Beslut Enligt förslag.